2018年注冊會計師《審計》章節練習題:第二十章計劃審計工作
更新時間:2018-06-21 10:13:33
來源:環球網校
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摘要 環球網校小編特發布“2018年注冊會計師《審計》章節練習題:第二十章計劃審計工作”本章節屬于中等難度的重要章節,做題時需要關注簡答題的演練,熟悉易考點和易錯點;
多項選擇題
計劃內部控制審計工作時,注冊會計師需要了解的企業內部控制的變化包括( )。
A.新增的業務流程
B.原有業務流程的更新
C.內部控制執行人的變更
D.風險評估結果的變化
【答案】ABC
多項選擇題
對于內部控制可能存在重大缺陷的領域,注冊會計師可能采取的措施包括( )。
A.對相關的內部控制利用內部審計的工作
B.在接近內部控制評價基準日的時間測試內部控制
C.選擇更多的子公司或業務部門進行測試
D.增加相關內部控制的控制測試量
【答案】BCD
【解析】選項A中,對于內部控制可能存在重大缺陷的領域,注冊會計師應給予充分的關注,對相關的內部控制親自進行測試而非利用他人工作。
多項選擇題
下列各項中,屬于注冊會計師在制定內部控制審計的總體審計策略時需要考慮的因素有( )。
A.被審計單位采用的內部控制標準
B.財務報表整體的重要性和實際執行的重要性
C.注冊會計師在執行財務報表審計時對被審計單位財務報告內部控制的了解
D.以前審計中對內部控制運行有效性評價的結果
【答案】ABCD
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