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2018年注冊會計師《公司戰略與風險管理》每日一練(2月7日)

更新時間:2018-02-07 17:12:26 來源:環球網校 瀏覽101收藏10

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  【摘要】2018年注冊會計師預習階段已開始,備考注冊會計師一定要養成每日做題的好習慣。環球網校小編特分享“2018年注冊會計師《公司戰略與風險管理》每日一練(2月7日)”下面跟隨小編一起來看看注冊會計師《公司戰略與風險管理》練習題。更多資料及試題敬請關注注冊會計師頻道。

  《公司戰略與風險管理》每日一練【答案附第二頁】

  多項選擇題

  1、下列關于內部控制審計的說法中,正確的有( )。

  A.會計師事務所及其簽字的從業人員應當對發布的內部控制審計意見負責

  B.上市公司聘請的會計師事務所應當具有證券.期貨業務資格

  C.對于非財務報告內部控制的重大缺陷,應在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露

  D.注冊會計師不能將內部控制審計與財務報表審計整合在一起進行

  2、甲公司在董事會下設立了審計委員會,審計委員會負責審查內部控制,監督內部控制的有效實施及內控自我評價等。下列選項中,符合《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》要求的有( )。

  A.甲公司審計委員會的成員全部為非行政董事

  B.甲公司審計委員會的職能是監督.評估和復核除內部審計部門之外的所有部門和系統

  C.內部控制評價中發現的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事會報告,但一般缺陷可視情況決定

  D.甲公司審計委員會的職責由董事會確定,審計委員會每年應對其權限及其有效性進行復核

  3、G電器公司是一家集研發.生產.銷售.服務于一體的大型家電企業,主要產品包括家用.中央空調,冰箱等。根據《企業內部控制應用指引第8號——資產管理》,下列各項中,與G公司資產管理有關的風險有()。

  A.供應商選擇不當,導致采購的冷凝器質次價高

  B.存貨庫存量處于高位,導致流動資金占用過多,資金無法及時回籠

  C.生產車間固定資產產能過剩,導致資源浪費和非有效配置

  D.客戶信用管理不到位,導致應收賬款大大增加

  4、甲企業為了擴大企業的規模,通過向銀行和債權人借款實現企業可利用資金的不斷增長。根據《企業內部控制應用指引第6號——資金活動》,下列屬于甲企業在資金的籌集和營運的過程中可能面臨的主要風險有()。

  A.籌資決策不當,引發資本結構不合理或無效融資,可能導致企業籌資成本過高或債務危機

  B.投資決策失誤,引發盲目擴張或喪失發展機遇,可能導致資金鏈斷裂或資金使用效益低下

  C.資金調度不合理.營運不暢,可能導致企業陷入財務困境或資金冗余

  D.資金活動管控不嚴,可能導致資金被挪用.侵占.抽逃或遭受欺詐

  5、按照《企業內部控制評價指引》的要求,內部控制評價的程序包括()。

  A.制訂評價控制方案

  B.組成評價工作組

  C.認定控制缺陷

  D.匯總評價結果

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  多項選擇題答案

  1、【答案】ABC

  【解析】注冊會計師可以單獨進行內部控制審計,也可將內部控制審計與財務報表審計整合進行(整合審計)。選項D的說法不正確。

  2、【答案】ACD

  【解析】確保充分且有效的內部控制是審計委員會的義務,其中包括負責監督內部審計部門的工作。選項B的說法不正確。

  3、【答案】BC

  【解析】供應商選擇不當,導致采購物資質次價高,屬于采購業務需關注的主要風險,選項A說法錯誤??蛻粜庞霉芾聿坏轿?,應收賬款回收不力,屬于銷售業務需關注的風險,選項D錯誤。

  4、【答案】ACD

  【解析】選項B屬于企業投資活動面臨的風險。

  5、【答案】ABCD

  【解析】根據《評價指引》的要求,企業應按照內部控制評價辦法規定程序,有序開展內部控制評價工作。內部控制評價程序一般包括:制訂評價控制方案.組成評價工作組.實施評價工作與測試.認定控制缺陷.匯總評價結果及編報評價報告等環節。

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分享到: 編輯:趙靜

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