《基金法律法規》章節重點內部控制的主要內容


基金從業資格《基金法律法規》章節重點:第十一章第四節 內部控制的主要內容
謂內部控制,是指一個單位為了實現其經營目標,保護資產的安全完整,保證會計信息資料的正確可靠,確保經營方針的貫徹執行,保證經營活動的經濟性、效率性和效果性而在單位內部采取的自我調整、約束、規劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱。
控制要素:
企業建立與實施有效的內部控制,應當包括下列要素:
(一)內部環境。內部環境是企業實施內部控制的基礎,一般包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業文化等。
(二)風險評估。風險評估是企業及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險,合理確定風險應對策略。
(三)控制活動。控制活動是企業根據風險評估結果,采用相應的控制措施,將風險控制在可承受度之內。
(四)信息與溝通。信息與溝通是企業及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息,確保信息在企業內部、企業與外部之間進行有效溝通。
(五)內部監督。內部監督是企業對內部控制建立與實施情況進行監督檢查,評價內部控制的有效性,發現內部控制缺陷,應當及時加以改進。
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【摘要】基金從業資格考試考試科目包括基金法律法規、職業道德與業務規范及證券投資基金基礎知識兩個科目,為幫助各位考生備考環球網校基金從業資格考試頻道整理發布《基金法律法規》章節重點內部控制的主要內容供各位考生學習,希望能夠幫助大家。《基金法律法規》章節重點內部控制的主要內容
基金從業資格《基金法律法規》章節重點:第十一章第四節 內部控制的主要內容
內容:
對內部控制相關理論的全面介紹;
內部控制環境;
內部控制的實質——風險管理;
內部控制活動;
內部審計簡介;
職業舞弊;
內控的建立和執行;
薩奧法案及公司治理。
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