2018年稅務師《涉稅服務實務》預習試題及答案


【摘要】環球網校編輯為考生發布“2018年稅務師《涉稅服務實務》預習試題及答案”的新聞,為考生發布稅務師考試的相關模擬試題,希望大家認真做題,做好復習工作,預祝考生都能順利通過考試。2018年稅務師《涉稅服務實務》預習試題及答案的具體內容如下:
1.下列選項中,不屬于制定具體的涉稅鑒證業務計劃的是( )。
A.鑒證風險評估
B.總體鑒證計劃
C.具體鑒證安排
D.個別鑒證要求
2.增值稅一般納稅人如有下列情形之一者,可以領購開具增值稅專用發票( )。
A.會計核算不健全
B.為他人代開專用發票,責令限期改正而未改正
C.不能向稅務機關準確提供有關增值稅計稅資料者
D.零售勞保專用品
3.稅務檢查是稅收征收管理工作中的一項重要內容,下列稅務檢查的范圍不包括( )。
A.檢查賬簿資料
B.檢查商品貨物
C.查核儲蓄存款賬戶
D.檢查納稅人的生活場所
4.下列關于停業的稅務管理,表述正確的是( )。
A.定期定額征收方式的個體工商戶停業期不得超過半年
B.若停業期間發生經營行為時,不需要申報繳納稅款
C.納稅人辦理停業登記,稅務機關收存其稅務登記證正本,納稅人保留副本
D.一旦納稅人申請停業,其未使用完的發票由稅務機關予以收存
5.稅務機關有根據認為從事生產、經營的納稅人有逃避納稅義務行為的,可以( )。
A.在規定的納稅期前責令納稅人限期繳納應納稅額
B.責令納稅人提供納稅擔保
C.采取稅收保全措施
D.采取稅收強制執行措施
6.下列項目在計算個體工商戶應納稅所得額時,屬于成本列支范圍的( )。
A.生產過程中消耗的原料成本
B.分配給投資者的股利
C.固定資產盤虧凈損失
D.資本性支出
7.某擁有進出口經營權的生產企業。2014年1月份,內銷貨物銷項稅額為50萬元,購進貨物進項稅額為230萬元(其中包括運費增值稅專用發票上注明的進項稅額22萬元),上期留抵稅額為10萬元,外銷貨物的收入是3000萬元,已知該企業增值稅稅率為13%,退稅率為9%,則當期涉及的會計分錄正確的是( )。
A.借:應交稅費一應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)270萬
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)270萬
B.借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)270萬
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)270萬
C.借:其他應收款應收出口退稅款(增值稅)70萬
應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)200萬
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)270萬
D.借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)190萬
應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)80萬
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)270萬
8.下列業務需要通過“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目進行核算的是( )。
A.將上月購進鋼材用于本企業的在建工程項目
B.本期收到的出口貨物增值稅退稅額
C.當月購進的材料發生退貨
D.自產的產品用于集體福利
9.稅務師受托對某企業進行納稅審核,發現該企業某月份將基建工程領用的原材料20000元,計入生產費用,經核實當月期末材料結存成本為50000元,期末在產品結存成本為70000元,期末產成品結存成本為130000元,本期銷售成本發生額為200000元,該企業生產與銷售保持均衡,則稅務師采用“按比例分攤法”計算的分攤率為( )。
A.0.08
B.0.05
C.0.04
D.0.0444
10.下列關于一般納稅人應納增值稅的會計核算,錯誤的是( )。
A.非輔導期一般納稅人接受國內應稅服務用于應稅項目,取得增值稅專用發票,可以直接計入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”
B.輔導期一般納稅人,購人材料用于生產商品,采購材料取得增值稅專用發票,稽核比對前,借記“應交稅費——待抵扣進項稅額”
C.輔導期一般納稅人,稽核比對后不得抵扣的進項稅額,紅字借記“應交稅費——待抵扣進項稅額”
D.一般納稅人進口商品后銷售,取得海關進口增值稅專用繳款書申請稽核比對前,應借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”明細科目。
參考答案:
1.D2.D3.D4.D5.A6.A7.C8.C9.B10.D
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