中級審計師沖刺:歷年真題-內部控制(三)
更新時間:2021-09-22 10:38:07
來源:環球網校
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摘要 2021年中級審計師考試進入沖刺階段,環球網校編輯分享“中級審計師沖刺:歷年真題-內部控制(三)”的內容 ,臨近考試,考生在考前要多做練習題,尤其是歷年真題,熟悉出題思路,保持好學習狀態。
中級審計師歷年真題
內部控制(三)
相關知識點:內部控制
知識點一、內部控制涵義
指被審計單位為了維護資產的完全、完整,保證會計信息的真實、可靠,保證其管理或經營活動的經濟性、效率性和效果性并遵守有關法規,而制定和實施相關政策、程序和措施的過程。
知識點二、內部控制作用
(一)保護財產物資的完全完整和有效使用
(二)保證會計及其他信息資料的真實可靠
(三)促進工作效率的提高和經營目標的實現
(四)促進國家各項政策、法規的貫徹落實
(五)為通過內部控制測評方法控制審計風險、提高審計效率提供了必要的條件
知識點三、內部控制分類
(一)按控制的目的,分為財產物資控制、會計信息控制和經營決策控制。
(二)按控制的功能,可以分為預防式控制和察覺式控制。
(三)按控制的時間,分為事前控制、事中控制和事后控制
知識點四、內部控制的局限性
(一)內部控制的設置和運行受制于成本效益成本;
(二)內部控制一般僅針對常規業務活動而設置;
(三)即使是設置完整的內部控制,也可能因有關人員的疏忽、誤解和判斷錯誤而失效。
(四)內部控制可能因有關人員相互勾結、內外串通而失效;
(五)內部控制可能因執行人員濫用職權或屈于外部壓力而失效;
(六)內部控制可能因經營環境、業務性質的改變而削弱或失效。
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