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2017年審計理論與實務重點梳理第七章內部控制的分類

更新時間:2017-08-15 13:32:21 來源:環球網校 瀏覽246收藏73
摘要   【摘要】環球網校編輯為考生發布2017年審計理論與實務重點梳理第七章內部控制的分類的新聞,為考生發布審計師考試的相關知識點,希望大家認真學習和復習,預祝考生都能順利通過考試。2017年審計理論與實務重

  【摘要】環球網校編輯為考生發布“2017年審計理論與實務重點梳理第七章內部控制的分類”的新聞,為考生發布審計師考試的相關知識點,希望大家認真學習和復習,預祝考生都能順利通過考試。2017年審計理論與實務重點梳理第七章內部控制的分類的具體內容如下:

  2017年審計理論與實務重點梳理第七章匯總

  知識點二、內部控制的分類

  內部控制可以根據不同的標準進行分類:

  1.按控制的目的,可以分為財產物資控制、會計信息控制和經營決策控制。

  財產物資控制是指為了保護財產物資的安全完整所實施的控制。例如材料的驗收和領用制度、固定資產的定期盤點制度等。

  會計信息控制是指為保證會計信息的真實可靠所實施的控制。例如會計憑證的復核制度、會計記錄的定期核對制度等。

  經營決策控制是指為保證經營決策的貫徹執行所實施的控制。例如質量控制、計劃控制等。

  2.按控制的功能,可以分為預防式控制和察覺式控制。

  預防式控制是指為防止錯弊的發生所實施的控制。例如授權審批控制、職責分工控制等。

  察覺式控制是指為了及時查明已發生的錯弊所實施的控制。例如實物盤點、會計記錄核對等。

  3.按控制的時間,可以分為事前控制、事中控制和事后控制。

  事前、事中、事后控制分別是指對某項業務在發生前、發生過程中和發生后所實施的控制。

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  知識點二、內部控制的分類

  內部控制可以根據不同的標準進行分類:

  1.按控制的目的,可以分為財產物資控制、會計信息控制和經營決策控制。

  財產物資控制是指為了保護財產物資的安全完整所實施的控制。例如材料的驗收和領用制度、固定資產的定期盤點制度等。

  會計信息控制是指為保證會計信息的真實可靠所實施的控制。例如會計憑證的復核制度、會計記錄的定期核對制度等。

  經營決策控制是指為保證經營決策的貫徹執行所實施的控制。例如質量控制、計劃控制等。

  2.按控制的功能,可以分為預防式控制和察覺式控制。

  預防式控制是指為防止錯弊的發生所實施的控制。例如授權審批控制、職責分工控制等。

  察覺式控制是指為了及時查明已發生的錯弊所實施的控制。例如實物盤點、會計記錄核對等。

  3.按控制的時間,可以分為事前控制、事中控制和事后控制。

  事前、事中、事后控制分別是指對某項業務在發生前、發生過程中和發生后所實施的控制。

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分享到: 編輯:張佳佳

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