2016審計師《理論與方法》考點:內(nèi)部審計機構
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內(nèi)部審計機構
一、內(nèi)部審計機構的設置
世界各國對于內(nèi)部審計機構的設置,根據(jù)其所隸屬企業(yè)領導的層次不同,可分為以下幾種體制:
1.董事會領導體制。
2.監(jiān)事會或?qū)徲嬑瘑T會領導體制。
3.總經(jīng)理領導體制。
4.財務副總經(jīng)理領導體制。
內(nèi)部審計機構在本單位主要負責人或者權力機構的領導下開展工作。
二、內(nèi)部審計機構的職責
總結:本單位的人、財、物、內(nèi)控制度、管理、效益。
1.對本單位及所屬單位(含占控股地位或者主導地位的單位,下同)的財政收支、財務收支及其有關的經(jīng)濟活動進行審計;
2.對本單位及所屬單位預算內(nèi)、預算外資金的管理和使用情況進行審計;
3.對本單位內(nèi)設機構及所屬單位領導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計;
4.對本單位及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進行審計;
5.對本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審;
6.對本單位及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計;
7.法律、法規(guī)規(guī)定和本單位主要負責人或者權力機構要求辦理的其他審計事項。
三、內(nèi)部審計機構的權限
1.要求被審計單位按時報送生產(chǎn)、經(jīng)營、財務收支計劃、預算執(zhí)行情況、決算、財務報表和其他有關文件、資料;
2.參加本單位有關會議,召開與審計事項有關的會議;
3.參與研究制定有關的規(guī)章制度,提出內(nèi)部審計規(guī)章制度,由單位審定公布后施行;
4.檢查有關生產(chǎn)、經(jīng)營和財務活動的資料、文件和現(xiàn)場勘察實物;
5.檢查有關的計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料;
6.對與審計事項有關的問題向有關單位和個人進行調(diào)查,并取得證明材料;
7.對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為,做出臨時制止決定;
8.對可能轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、財務報表以及與經(jīng)濟活動有關的資料,經(jīng)本單位主要負責人或者權力機構批準,有權予以暫時封存;
9.提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見以及改進經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益的建議;
10.對違法違規(guī)和造成損失浪費的單位和人員,給予通報批評或者提出追究責任的建議。
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生整理“2016審計師《理論與方法》考點:內(nèi)部審計機構”的新聞,為考生發(fā)布審計師考試理論與方法的重要知識點,希望大家認真學習,預祝大家都能順利通過考試。2016審計師《理論與方法》考點:內(nèi)部審計機構的具體內(nèi)容如下:
【例題6?單選題】按照《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,下列各項中屬于內(nèi)部審計權限的是( )
A.對與審計事項有關的問題向相關人員進行調(diào)查,并取得證明材料
B.對本單位最高領導人員及所屬單位領導人員進行經(jīng)濟責任審計
C.對違法違規(guī)行為的直接責任人進行處罰
D.對可能隱匿的會計憑證可不經(jīng)任何人批準予以封存
[答疑編號1338020106]
『正確答案』A
【例題7?單選題】按照現(xiàn)行《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,下列屬于內(nèi)部審計機構權限的是( )。
A.對所在單位主要負責人進行經(jīng)濟責任審計
B.召開與審計事項有關的會議
C.追究違法違規(guī)的單位和人員的責任
D.向社會公布審計結果
[答疑編號1338020107]
『正確答案』B
『答案解析』選項A是指責,選項C內(nèi)審機構沒有直接處罰權限,可以提出建議,選項D不屬內(nèi)部審計權限。
四、內(nèi)部審計的法律責任(熟悉)
我國當前的內(nèi)部審計法規(guī)沒有明確內(nèi)部審計人員的法律責任。單位根據(jù)有關規(guī)定給予批評教育或行政處分,構成犯罪的,應當移交司法機關處理。
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