2016年審計師《審計理論與實務》知識點內部審計報告的基本要素
內部審計報告的基本要素
1.標題(環球網校提供內部審計報告)
2.收件人
應當是與審計項目有管理和監督責任的機構或個人。
3.正文
審計概況、審計依據、審計發現、審計結論、審計建議、其他方面。
4.附件
是對審計報告正文進行補充說明的文字和數字材料。一般應包括相關問題的計算及分析性復核審計過程、審計發現問題的詳細說明、被審計單位及被審計責任人的反饋意見等內容。
5.簽章
6.報告日期
7.其他
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內部審計的審計報告
1.如有必要,內部審計人員可以在審計過程中提交期中報告,以便及時采取有效的糾正措施改善經營活動和內部控制。
2.審計項目負責人應在實施必要的審計程序后,編制審計報告,并向被審計單位征求反饋意見。
3.內部審計機構應將審計報告提交被審計單位和組織適當管理層,并要求被審計單位在規定的期限內落實糾正措施。
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