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2017年審計師《理論與實務》財務報告內部控制測評務

更新時間:2016-11-01 13:44:50 來源:環球網校 瀏覽48收藏14
摘要   【摘要】環球網校編輯為考生整理2017年審計師《理論與實務》財務報告內部控制測評務的新聞,為考生發布審計師考試的重要知識點,希望大家認真學習,預祝大家都能順利通過考試。2017年審計師《理論與實務》財

  【摘要】環球網校編輯為考生整理“2017年審計師《理論與實務》財務報告內部控制測評務”的新聞,為考生發布審計師考試的重要知識點,希望大家認真學習,預祝大家都能順利通過考試。2017年審計師《理論與實務》財務報告內部控制測評的具體內容如下:

  2017年審計師《理論與實務》知識點匯總

  二.財務報告內部控制測評的步驟與方法

  1.了解并描述資產負債表編制的內部控制

  2.通過審閱有關表、賬或進行實地觀察,驗證資產負債表編制程序的健全性、合理性和有效性,并針對控制弱點作進一步調查、分析,提出改進的意見和建議。

  3.通過調查、詢問、實地觀察

  4.運用抽查法(必要時對重要賬戶和重要事項采用詳查法)檢查編表前的準備工作是否充分、有效

  5.調查了解有關人員掌握資產負債表的編制原則、程序、方法的程度.初步審查編制報表的質量

  6.索取以往年度報送報表工作的資料.了解執行編報時間控制方式的情況

  7.評價資產負債表編制的內部控制

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  【摘要】環球網校編輯為考生整理“2017年審計師《理論與實務》財務報告內部控制測評務”的新聞,為考生發布審計師考試的重要知識點,希望大家認真學習,預祝大家都能順利通過考試。2017年審計師《理論與實務》財務報告內部控制測評的具體內容如下:

  【2007年試題】

  在對資產負債表進行審計時,下列屬于審計人員應執行的內部控制測試程序是:

  A.檢查編制資產負債表的各環節、各崗位責任制的健全性和嚴密性

  B.審查資產負債表編制方法的合規性

  C.審閱資產負債表的格式

  D.審查資產負債表所列主要指標的可信性

  【答案】A

  【解析】BCD屬于內部控制測評。

  三.財務報告審計目標

  1.證實真實性

  2.確認合規性

  3.確認一貫性、一致性

  【2008年試題】

  審計人員對企業合并會計報表進行審計時.應確立的審計目標有:

  A.證實合并會計報表合并范圍的適當性

  B.證實合并會計報表內容的真實性

  C.證實合并會計報表編制方法的合規性

  D.證實合并會計報表編制方法的一貫性

  E.證實合并會計報表內容的完整性和正確性

  【答案】ABCDE

  【解析】考點為業合并會計報表的審計目標。

  四.財務報告舞弊的關鍵信號

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