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出納的日常工作注意事項總結

更新時間:2015-08-24 15:11:14 來源:環球網校 瀏覽135收藏13

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【摘要】為方便會計行業的從業人員了解會計各崗位的工作內容,環球網校特對此進行了整理,以下是網校整理的“出納的日常工作注意事項總結”希望對大家了解出納崗位工作有幫助,網校還會繼續關注會計實訓-會計必備的相關資料,敬請關注環球會計實訓頻道!

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  下面總結了出納日常工作的七點注意事項,希望能夠幫助到大家。

  一、在收付現金時一定要與當事人當面對清金額,最好與第三人核對后再進行收付進賬。

  二、對需要報銷的發票,抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者,均不能接受發票,待補辦手續后再報核。

  三、報銷單據需先簽字、后付款;收款單據先交款、后蓋章;付款單據要蓋付訖章。

  四、付款單據如由他人代領,應簽代領人名字,而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工,要注明與被帶領人關系及其聯系地址。

  五、營業外收入,要以經辦單位交款單位為依據,收款后開出財務收據。

  六、要注意加強對支票、發票和收據的保管。領用支票要設立備查登記簿,經單位主管財務領導審簽后,由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字,以防正副聯金額不符。

  支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。

  發票和收據作廢后要退回來,先作廢后重開,如果是銷貨發票退回紅沖,應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。

  如果對方丟失發票和收據,要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據,并在證明單上注明原開發票或單據的時間、金額、號碼等內容,同時注明“原開單據作廢”字樣。

  七、登記銀行存款日記賬和現金日記賬,要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票號碼順序排列,以便查對。摘要欄應注明經辦人、收款單位及支票號碼。

  支票上的印鑒,應即用即蓋,并由會計人員、出納員二人分開保管,支票用印鑒的私人印章,只能用于蓋印支票,而不作為其他任何用途。

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