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審計理論與實務 基礎知識:內部審計的審計報告

更新時間:2012-03-20 10:35:53 來源:|0 瀏覽0收藏0

  一.內部審計審計報告的涵義$lesson$

  內部審計報告

  是指內部審計人員根據審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序后,就被審計單位經營活動和內部控制的適當性、合法性和有效性出具的書面文件。

  二.內部審計審計報告的基本要素

  (1)標題。

  (2)收件人。

  (3)正文.包括審計概況,審計依據;審計結論;審計決定和審計建議等。

  (4)附件。包括對審計過程與審計發現問題的具體說明、被審計單位的反饋意見等。

  (5)簽章。

  (6)報告日期。

  三、內部審計報告的編制、復核與分發

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