2010年《初級金融》:金融企業的風險管理(4)
更新時間:2010-06-08 11:16:33
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第三節 金融風險的防范與控制
一、金融企業的內部控制
強化金融企業的經營管理、提高內控水平,是金融企業防范金融風險的根本措施。
金融企業內部控制(掌握)是金融企業為完成既定的工作目標和防范風險,對內部各職能部門及其工作人員從事的業務活動進行風險控制、制度管理和相互制約的方法措施和程序的總稱。轉自環球網校edu24ol.com
(一)金融企業的公司治理
金融企業的公司治理(掌握)指建立以股東大會、董事會、監事會、高級管理層等為主體的組織架構和保證各職能部門間獨立運作、有效制衡的制度安排,以及建立科學、高效的決策、執行、監督和激勵約束機制。
1、治理目標
2、特別強調風險管理
3、要有高素質和盡職的高管
巴塞爾委員會強調銀行組織結構中至少應包含四層重要的監督形式:
1、由董事會或監事會實施的監督
2、由不參與各業務領域日常經營的人員實施的監督
3、各業務領域直接的條線監督
4、獨立的風險管理部門、合規部門和審計部門 監督
(二)商業銀行的內部控制
1、商行內控的主要目標(掌握)
業績目標
信息目標
合規目標
2、商行建立完善的內控遵循的基本原則(掌握)
(1)董事會和高管要明確責任、有力監督,在銀行內部創造內控文化
(2)商行要對經營中的各種風險有充分的識別和計量,并進行持續監控
(3)商行要建立良好的控制結構和具體控制措施,特別是職責分離和審批制度
(4)商行各級管理層之間和各部門之間建立完善的信息交流制度,特別是嚴格執行向上級報告制度。
(5)商行還應有健全的內部審計、內部監督和問題整改機制。
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