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2020年中級審計師《審計理論與實務》練習題:內部控制及相關內容

更新時間:2020-03-17 14:25:43 來源:環球網校 瀏覽36收藏10

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摘要 2020年中級審計師考試正在備考初期,環球網校編輯為考生發布“2020年中級審計師《審計理論與實務》練習題:內部控制及相關內容”的內容 ,希望考生多做題,對考試有所幫助。請持續關注環球網校中級審計師考試頻道,預??忌磺许樌?

單選題

1.按照控制的功能,可以將內部控制分為()。

A.會計信息控制和經營決策控制

B.預防式控制和察覺式控制

C.事前控制、事中控制和事后控制

D.財產物資控制和信息系統控制

【答案】B

【解析】選項AD是按控制的目的分類;選項C是按控制的時間分類。

2.下列各項中,屬于會計信息控制的是()。

A.材料的驗收和領用制度

B.會計憑證的復核制度

C.生產計劃的過程

D.固定資產的定期盤點制度

【答案】B

【解析】選項AD,屬于財產物資控制;選項C,屬于經營決策控制。

3.下列內部控制活動中,屬于察覺式控制的是()。

A.銀行印鑒和空白支票分由不同的會計人員保管

B.每月的最后一天對倉庫中的存貨進行全面盤點

C.財務軟件自動檢查每筆錄入系統的憑證是否借貸方金額相等

D.只有經過會計主管復核之后的會計憑證才能在系統中實現過賬

【答案】B

【解析】選項A、C、D均屬于預防式控制。

4.下列有關內部控制固有局限性對審計策略影響的表述中,錯誤的是()。

A.完全不信賴內部控制

B.不能將控制風險確定為零

C.在決定信賴內部控制之前實施必要的控制測試

D.無論內部控制測試結果如何,都要實施實質性審查

【答案】A

5.下列各項中,屬于控制環境要素的是()。

A.信息溝通系統的建立

B.對內部控制過程的監督

C.組織結構的設置

D.資產保管與會計記錄職責的分離

【答案】C

【解析】選項A屬于“信息與溝通”的內容;選項B屬于“對控制的監督”的內容;選項D屬于“控制活動”的內容。

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以上內容是2020年中級審計師《審計專業相關知識》練習題:內部控制及相關內容,請持續關注!小編為廣大考生上傳中級審計師考試資料、試題及學習技巧,考生可點擊“免費下載”按鈕下載!

分享到: 編輯:張佳佳

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