2020年中級審計師考試《理論與實務》財務報告內(nèi)部控制及內(nèi)部控制測試練習題


【考點】財務報告內(nèi)部控制及內(nèi)部控制測試
單選題
1.人員對與編制資產(chǎn)負債表有關的內(nèi)部控制進行測試時,可以采用的審計程序是( )。
A.檢查編制資產(chǎn)負債表的各環(huán)節(jié)、各崗位責任的健全性和嚴密性
B.審查資產(chǎn)負債表編制方法的一貫性
C.審閱資產(chǎn)負債表的編制格式
D.審查編制的資產(chǎn)負債表中所列各主要指標的合理性
【答案】A
2.不屬于財務報告的審計目標是( )
A.評價企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績
B.揭示現(xiàn)金收支變化趨勢,為確定審計范圍和重點提供依據(jù)
C.證實合并財務報表合并范圍的正確性
D.確認報表編制方法的合規(guī)性
【答案】A
【解析】財務報告審計目標:證實報表內(nèi)容的真實性;完整性;確認報表編制方法的合規(guī)性;的一貫性;揭示現(xiàn)金收支變化趨勢;證實合并財務報表的合并范圍的正確性。
多選題
1.各項中,屬于財務報表編制程序控制的有( )。
A.報表內(nèi)容控制
B.結賬控制
C.報送時間控制
D.對賬控制
E.試算平衡控制
【答案】BDE
【解析】編制程序的控制包括:
1.結賬控制。期末結賬控制主要抓住兩個關鍵,即控制結賬程序和結賬質(zhì)量。
2.對賬控制。認真核對,做到賬證、賬賬、賬實相符。
3.試算平衡控制。如發(fā)現(xiàn)不符,應查明原因,予以更正。
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