2016年審計師《審計理論與實務》知識點業務循環內部控制測評


編輯推薦:2016年審計師考試《理論與實務》章節重點匯總
業務循環內部控制測評
1、了解并描述該循環的內部控制
方法:調查法、流程圖法、文字描述法
2、檢查不相容職責的劃分
3、測試制度執行情況
內部控制測試方法——檢查、詢問、觀察、重新操作
向有關人員調查、詢問、實地觀察、抽驗有關文件資料,測試檢查有關發票制度、發貨制度、結算制度的實際執行情況。
4、審查銷售合同
形式的合法性、合同內容的完整性、合同中有關雙方權利和義務條款的明確性。
5、觀察對賬單是否按期寄出
6、審查有關憑證上內部核查的標記
審查銷售業務記錄的會計憑證及明細賬,評價內部核查的有效性。
7、抽查賬齡分析表
應追查有無信用調查報告與批準文件,是否由獨立部門或人員進行。
8、審查銷貨折扣與收款的合理性
揭露不符合折扣政策的項目。
9、審核壞賬損失的賬簿記錄及相應的手續
必要時,對已注銷的應收款項可采取函證方式加以證實。
10、評價銷售與收款循環內部控制
審計人員確定對內部控制的信賴程度,指出存在的薄弱環節與失控點,評價控制風險,明確實質性審查的范圍與重點,必要時調整或修訂審計計劃。
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