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2010年審計師備考:財務報告內部控制二

更新時間:2010-01-27 09:30:14 來源:|0 瀏覽0收藏0

  二.內部控制測試

  1.了解并描述報表編制的內部控制

  2.通過審閱有關表、賬或進行實地觀察,驗證資產負債表編制程序的健全性、合理性和有效性,并針對控制弱點作進一步調查、分析,提出改進的意見和建議。  轉自環球網校edu24ol.com

  3.通過調查、詢問、實地觀察,檢查各項責任制是否得到有效執行等。

  4.運用抽查法(必要時對重要賬戶和重要事項采用詳查法)檢查編表前的準備工作是否充分、有效

  5.調查了解有關人員掌握資產負債表的編制原則、程序、方法的程度.初步審查編制報表的質量

  6.索取以往年度報送報表工作的資料。  轉自環球網校edu24ol.com

  7.評價內部控制

  【2004年試題】

  在對資產負債表進行審計時,下列屬于審計人員應執行的內部控制測試程序是:

  A.檢查編制資產負債表的各環節、各崗位責任制的健全性和嚴密性  轉自環球網校edu24ol.com

  B.審查資產負債表編制方法的合規性

  C.審閱資產負債表的格式  轉自環球網校edu24ol.com

  D.審查資產負債表所列主要指標的可信性

  【答案】A

  【解析】BCD屬于內部控制測評。

  2010年審計師考試輔導招生簡章   轉自環球網校edu24ol.com

  2010年審計師考試時間:10月17日  

          

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