2010年《審計理論與實務》輔導:審計的概述(2)
更新時間:2009-12-24 09:35:05
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(二)內部審計的產生和發展
內部審計在受托經濟責任關系下,基于經濟監督的需要而產生和發展的,它是經營管理實行分權制的產物。
20世紀40年代,內部審計進入現代發展時期。
主要標志:轉自環 球 網 校edu24ol.com
一是審計的方法,從過去的詳細審計改變為以評價內部控制系統為基礎的抽樣檢查;
二是審計的領域,從財務審計擴大到效益審計。
1941年,美國成立了“國際內部審計師協會”(IIA),標志著內部審計時有了自己的職業組織。
我國現在的內部審計是伴隨政府審計的恢復和重建而產生與發展的。在國家與國家審計署早期階段頒布的法律法規中,一般都有關于內部審計的規定和說明。目前我國很多大型企業集團都設置了內部審計機構,制定了有關內部審計的規定、制度,對我國內部審計的發展產生了巨大影響。
2003年3月4日審計署發布了《審計署關于內部審計工作的規定》。按照規定,國家機關、金融機構、企業事業組織、社會團體以及其他單位,應當按照國家有關規定建立健全內部審計制度。實踐證明,中國的內部審計,不僅要實施財務審計,而且要開展管理審計。內部審計已成為我國審計體系的一個重要組成部分。
【例題】
為加強和規范內部審計工作,2003年3月4日審計署發布了:
A.《內部審計工作條例》
B.《內部審計基本準則》轉自環 球 網 校edu24ol.com
C.《審計署關于內部審計工作的規定》
D.《審計署關于內部審計若干問題的暫行規定》
【答案】 C
【解析】考點為2003年3月4日審計署發布的內容。
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