2019年初級審計師《審計理論與實務》內部審計的審計報告
更新時間:2019-09-09 09:42:42
來源:環球網校
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摘要 2019年初級審計師正在備考階段,環球網校編輯為考生發布“2019年初級審計師《審計理論與實務》內部審計的審計報告”的新聞,本篇為內容相關考試重點,希望對大家有所幫助。請持續關注環球網校審計師考試頻道,預祝考生一切順利。
點擊查看:2019年初級審計師《審計理論與實務》審計理論與方法知識點第九章
第一部分 審計理論與方法
第九章 審計報告
第三節 內部審計的審計報告
一、內部審計報告的含義
內部審計報告是指內部審計人員根據審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序后,就被審計事項做出審計結論,提出審計意見和審計建議的書面文件。
二、內部審計報告的基本要素
1.標題。
2.收件人:應當是對審計項目有管理和監督責任的機構或個人。
3.正文:審計概況、審計依據、審計發現的問題、審計結論、審計意見和審計建議等內容。
4.附件:是對審計報告正文進行補充說明的文字和數字材料。
附件應當包括針對審計過程、審計發現問題所做出的具體說明、被審計單位的反饋意見等內容。
5.簽章。由主管的內部審計機構蓋章,并由審計機構負責人、審計項目負責人以及其他經授權的人員簽字。
6.報告日期。一般采用內部審計機構負責人批準送出日,但是某些情況下需使用相關日期,比如因采納組織主管負責人的某些修改意見等。
7.其他事項。應當聲明內部審計是按照內部審計準則的規定實施的。
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