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2019年初級《審計理論與實務》教材第二部分業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評

更新時間:2019-01-21 09:26:16 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽48收藏19

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摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2019年初級《審計理論與實務》教材第二部分業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評”的新聞,為考生發(fā)布審計師考試的相關考試內(nèi)容,希望大家認真學習。請持續(xù)關注環(huán)球網(wǎng)校審計師考試頻道,預祝考生都能順利通過考試。本篇具體內(nèi)容如下:

第二部分 企業(yè)財務審計

第一章 銷售與收款循環(huán)審計

第二節(jié) 業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評和審計目標

考點一、業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評

(2005、2007、2012、2014年考點)

1、了解并描述該循環(huán)的內(nèi)部控制

2、檢查不相容職責的劃分

(1)走訪、觀察信用部門與應收款賬務處理部門是否獨立,或分別由不同的人員負責

(2)抽查銷售退回或折讓發(fā)票.查看其所簽批準人是否為業(yè)務記錄以外的人員

(3)了解應收款項賬簿記錄人員與出納員的職責分工。

3、測試制度執(zhí)行情況——發(fā)票制度、發(fā)貨制度、結算制度

4、審查銷售合同

5、觀察對帳單是否按期寄出

6、審查有關憑證上內(nèi)部核查的標記

7、抽查賬齡分析表

8、審查銷貨折扣與收款的合理性

9、審核壞帳損失的帳簿記錄及相應的手續(xù)

10、評價該循環(huán)內(nèi)部控制

分享到: 編輯:張佳佳

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