2018年初級審計師理論與實務第一部分第七章第一節
更新時間:2018-08-23 09:43:30
來源:環球網校
瀏覽
收藏


初級審計師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 環球網校編輯為考生發布“2018年初級審計師理論與實務第一部分第七章第一節”的新聞,為考生發布審計師考試的相關考試重點,希望大家認真學習。請持續關注環球網校審計師考試頻道,預祝考生都能順利通過考試。本篇具體內容如下:
第一部分 審計理論與方法
第七章 內部控制及其測評
第一節 內部控制概述
知識點一、內部控制涵義
指被審計單位為了維護資產的完全、完整,保證會計信息的真實、可靠,保證其管理或經營活動的經濟性、效率性和效果性并遵守有關法規,而制定和實施相關政策、程序和措施的過程。
知識點二、內部控制作用
(一)保護財產物資的完全完整和有效使用
(二)保證會計及其他信息資料的真實可靠
(三)促進工作效率的提高和經營目標的實現
(四)促進國家各項政策、法規的貫徹落實
(五)為通過內部控制測評方法控制審計風險、提高審計效率提供了必要的條件
知識點三、內部控制分類
(一)按控制的目的,分為財產物資控制、會計信息控制和經營決策控制。
(二)按控制的功能,可以分為預防式控制和察覺式控制。
(三)按控制的時間,分為事前控制、事中控制和事后控制
知識點四、內部控制的局限性
(一)內部控制的設置和運行受制于成本效益成本;
(二)內部控制一般僅針對常規業務活動而設置;
(三)即使是設置完整的內部控制,也可能因有關人員的疏忽、誤解和判斷錯誤而失效。
(四)內部控制可能因有關人員相互勾結、內外串通而失效;
(五)內部控制可能因執行人員濫用職權或屈于外部壓力而失效;
(六)內部控制可能因經營環境、業務性質的改變而削弱或失效。
編輯推薦
最新資訊
- 2023年初級審計師《審計理論與實務》31個高頻考點整理2023-07-13
- 2023年初級審計師《審計相關基礎知識》高頻考點整理2023-07-13
- 2023年初級審計師官方教材變動2023-06-07
- 2023年初級審計師《審計理論與實務》教材變化解析:整體變動25%左右2023-06-06
- 2023年初級審計師《審計相關基礎知識》教材變動解析:整體變化18%左右2023-06-06
- 2023年初級審計師《審計理論與實務》教材2023-06-06
- 2023年初級審計師《審計相關基礎知識》教材2023-06-06
- 初級審計師和中級審計師教材一樣嗎2023-04-19
- 2023年初級審計師考試大綱2023-04-12
- 2023年初級審計師考綱變動解讀(附高效學習方法)2023-04-06